Specificatie onderliggende stukken jaarrekening

Begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Specificatie onderliggende stukken jaarrekening - Begrotingsrechtmatigheid

Een nieuw onderdeel in de Jaarstukken is de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid(commissie BBV).
 
Een onderdeel binnen de rechtmatigheidsverantwoording is het begrotingscriterium.

Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario’s in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Deze overschrijdingen zijn meegenomen in de rechtmatigheidsverantwoording in de Jaarstukken, een toelichting hierop staat in de paragraaf bedrijfsvoering.

Daarnaast geldt voor over- en onderschrijdingen van baten en onderschrijdingen van lasten dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan de raad zijn gemeld. Tijdig betekent in dit geval voor vaststelling van de jaarrekening. Dit is nieuw ten opzichte van eerdere jaren. Hierbij een overzicht van deze over- en onderschrijdingen.

Onderschrijding van de begrote lasten

pijler 1  €      104.616,03
pijler 2       €   2.930.915,62
pijler 3  €   1.921.976,42
pijler 4  €   3.827.289,46
   €   8.784.797,53


        
Onderschrijding van de begrote baten

pijler 2         €    -763.591,24
pijler 3   €     -596.969,18
pijler 4  €      -122.029,15
     € -1.482.589,57


        
Overschrijding van de begrote baten

pijler 1  €   1.827.465,88
pijler 5    €   1.812.099,51
                    €   3.639.565,39

 

Bovenstaande verschillen worden in de Jaarstukken nader uitgewerkt in de toelichting op de baten en lasten per pijler.

Door het vaststellen van deze over en onderschrijdingen, hoeven deze niet als begrotingsonrechtmatigheden meegenomen te worden in de rechtmatigheidsverantwoording.

Overzicht reserve onderhanden werk

Terug naar navigatie - Specificatie onderliggende stukken jaarrekening - Overzicht reserve onderhanden werk
Nr. Bestemming / omschrijving Saldo 1-1-2024 Verrekening/ toevoeging 2024 bestedingen 2024 Saldo Bedrag dat kan vrijvallen in 2024
0
1 Aa en Hunze 25-jaar 2023 132 132 132
2 Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit 218.460 19.007 199.453 48.938
3 DU versterken aanbod mensen met dementie 49.853 2.464 47.389 41.389
4 DU gezond in de stad (één nummer) 8.135 0 8.135 8.135
5 DU gezond in de stad (één nummer) 12.000 0 12.000 12.000
6 DU gezond in de stad 12.961 12.961 12.961
7 Voorliggend veld, preventieve aanpak 105.666 16.342 89.324 89.324
8 Inclusie beleid lokaal toegankelijkheid gebouwen 9.729 4.561 5.168 5.168
9 Energietoeslag voor minima 77.725 69.700 8.025 8.025
10 Maatregelen pakket bestrijding energie- en inflatiearmoede 75.000 0 75.000 75.000
11 personele investeringen opvang statushouders 2023 90.000 0 90.000 90.000
12 personele investeringen huisvesting statushouders 2023 75.000 0 75.000 75.000
13 Samen maak je de route - leerbudget en experimenteren in het sociaal domein 2023 25.000 24.715 285 285
14 Toekomst vakantieparken 67.215 67.215 67.215
15 Plattlands- en Natuurontwikkeling 24.447 9.243 15.204 15.204
16 Bio plan Drentsche Aa 25.000 0 25.000 25.000
17 Energietransitie; procesmiddelen windpark oostermoer 27.845 -4.830 32.675 32.675
18 Toegankelijkheid voetpaden 18.693 0 18.693 18.693
19 Komgrenzen inrichten 33.946 33.946 0 0
20 DU Kerkenvisie 4.601 210 4.391 4.391
21 Verkeerstellingen 6.220 4.155 2.065 2.065
Subtotaal 967.628 - 179.513 788.115 631.600
22 Opstellen omgevingsvisie 42.459 42.459 0 0
23 Opstellen omgevingsvisie 50.000 16.174 33.826 0
24 Wet Open Overheid (AU) 2023 45.815 0 45.815 0
25 Opvang asielzoekers 50.000 50.000 0 0
26 Inburgering (extra instroom) 2022 27.100 425 26.675
27 DU Dak- en thuisloosheid 32.000 1.860 30.140 0
28 Armoede en schulden 2023 36.540 15.944 20.596 0
29 Budget uitvoering Cultuurnota 2023 11.304 11.304 0 0
30 Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) 2023 0 0 0 0
31 Informele ondersteuning dorpen 2023 24.962 24.962 0 0
32 Toekomst vakantieparken 300.000 232.089 67.911 0
33 Achterstallig onderhoud watergangen 14.781 14.781 0 0
34 Duurzaamheid en Energietransitie 142.311 66.157 76.154 0
35 Ontvangen bedrag via de AU t.b.v. transitievisie warmte 23.269 4.487 18.782 0
36 Ontvangen bedrag via de AU t.b.v. transitievisie warmte 100.000 11.409 88.591 0
37 Sociale energieaanpak 22.414 3.017 19.397 0
38 Uitvoeringskosten klimaatbeleid 2022 83.339 20.527 62.812 0
39 Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie 2023 55.595 29.223 26.372 0
40 Achterstallig onderhoud watergangen 2023 36.390 36.390 0 0
41 Extra inhuur bouwaanvragen 40.887 40.887 0 0
42 Implementatie omgevingswet en wet kwaliteitsborging 126.859 126.859 0 0
43 Knelpunten in de openbare ruimte 68.206 23.437 44.769 0
44 AU decembercirulaire 2021; noodlijdende instellingen op het gebied van kunst en cultuur 39.053 39.053 0 0
45 Leefbaarheidsfonds 83.271 83.271 0 0
46 Subsdieregeling Dorpsinitiatieven vitaal platteland 69.013 0 69.013 0
47 Ecologisch bermbeheer 51.815 47.070 4.745 0
48 Toren Anloo (+ klokkenstoel) 52.071 0 52.071 0
49 Toren Anloo vervanging klokkenstoelen herstelwerkzaamheden
50 Actualiseren GVVP (gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan) 2023 53.941 48.112 5.829 0
51 Personele investeringen woningbouwopgave 2023 366.417 202.427 163.990 0
52 Dorpsplannen De Pol Grolloo 2023 300.000 0 300.000 0
53 Voorbereiding Tiny houses 23.709 18.945 4.764 0
54 Verkeersveiligheid Asserstraat 25.848 - 25.848 0 0
55 Aanvraag budget duurzame inzetbaarheid 37.422 37.422 0 0
56 Duurzame inzetbaarheid 2023 100.000 17.625 82.375 0
57 Corona steunpakket vanuit decembercircularie 2020 Algemene uitkering 45.346 45.346 0 0
58 AU decembercirulaire 2021; reserveren voor het oplossen van problemen op het gebied van de interne en externe dienstverlening 66.151 0 66.151 0
59 Project omtrent Dienstverlening deelneming projectgroep 2023 57.748 57.748 0 0
60 Project omtrent Dienstverlening deelneming ICT optimalisatie 2023 14.926 14.926 0 0
61 Project omtrent Dienstverlening deelneming training 2023 60.000 60.000 0 0
62 Informatiebeleidsplan 2023 83.547 57.901 25.646 0
63 Implementatie Observer naar de cloud 12.211 12.211 0 0
Subtotaal 2.876.718 - 1.540.296 1.336.422 0
Algeheel totaal 3.844.346 - 1.719.809 2.124.537 631.600
Beginbalans per 1-1-2024 (na resultaatbest) 3.844.345 631.600
naar 2025 1.492.937
2024
64 Wet Open Overheid (WOO) 58.000 0 58.000
65 Wachtgelden College 82.000 82.000 0
66 Opstellen omgevingsvisie 190.000 0 190.000
67 Evaluatie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 50.000 50.000 0
68 Volwassenfonds 50.000 50.000 0
69 Huisvesting statushouders 500.000 37.791 462.209
70 Faciliteren informele ondersteuning in dorpen 100.000 100.000 0
71 Eerste inrichting extra huisvesting  OBS de Dobbe 32.000 32.000 0
72 Beheerplan Wandelbos Zwanemeer Gieten 80.000 0 80.000
73 Nieuwe koersnota economie en vrijetijdseconomie 80.000 57.019 22.981
74 Bijdrage huis van de Drentsche Aa 75.000 0 75.000
75 Nieuwe koersnota/Geopark de Hondsrug 5.000 0 5.000
76 Soorten managementplan 575.000 0 575.000
77 Archeologisch onderzoekuitbreiding bloemakkers 400.000 0 400.000
78 Opstellen omgevingsvisie 75.000 0 75.000
79 Tijdelijke formatie regie statushouders 165.000 0 165.000
80 Actualiseren Wegenlegger 50.000 9.730 40.270
81 Aanbrengen graskeien 100.000 0 100.000
82 Dienstverlening omgevingswet 120.000 66.525 53.475
83 Ambassadeurschap Steenuilen 30.000 0 30.000
84 Vooronderzoek erfgoed 20.000 0 20.000
85 Huisvesting kernteams en brandweer Rolde projectopdracht 100.000 20.339 79.661
86 Sloopkosten OBS Prins Willem-Alexander - Eext 105.000 0 105.000
87 Afboeken boekwaarde OBS Prins Willem Alexander - Eext 220.000 0 220.000
88 Tijdelijke huisvesting OBS Prins Willem Alexander - Eext 325.000 5.586 319.414
89 Dorpsplannen De Pol Grolloo 200.000 0 200.000
90 Budget uitvoering Cultuurnota 50.000 29.093 20.907
91 Aanvullende financiën project DAF (ICO cultuureducatie) 5.500 5.500 0
92 Leefbaarheidsfonds 137.000 20.077 116.923
93 Verkeersveiligheid Asserstraat 40.848 40.848 0
94 Bijdrage vervangen schrobmachine MFC de Boerhoorn 27.500 27.500 0
95 Onderhoudswerkzaamheden de Juffer 85.000 0 85.000
96 Provinciale bijdgrage Natuurwaardenkaart voor Basiskwaliteit Natuur 50.000 13.970 36.031
97 Subsidie MFC de Spil 30.000 30.000 0
98 Inhuur accommodatiebeleid etc 25.000 24.180 820
99 Extra inzet vergunningverlening i.v.m. omgevingswet 150.000 150.000 0
100 Rechtmatigheid 20.000 0 20.000
101 Implementatie beheerspaketten automatisering 120.000 88.360 31.640
102 Arbo/veiligheid & RI&E 40.000 0 40.000
103 Informatiebeleidsplan 174.000 0 174.000
104 Duurzame inzetbaarheid 100.000 0 100.000
105 Projectmatigwerken 50.000 27.085 22.915
106 Onderzoek automatisering 51.000 51.000 0
4.942.848 1.018.603 3.924.245
mee naar 2025 vanuit 2024 via rekening resultaat 3.924.245
tot 2024 1.492.937
TOTAAL 5.417.182
Totaal specificatie saldo 31/12/2024 vrijval saldo na vrijval
budgetten t/m 2022 1.166.883 383.158 783.725
budgetten 2023 957.654 248.442 709.212
budgetten 2024 3.924.245
5.417.182
Stand reserve 31-12-2024 (bedragen uit reserve incidenteel van voor 2024) 2.124.537
Bedrag dat kan vrijvallen tm 2023 (onttrekking via bestemming rekeningresultaat) 631.600
Resultaat 1.492.937
Saldo bedragen uit 2024 mee via rekeningresultaat 3.924.245
Actuele stand reserve na verwerking 5.417.182